职位描述:
1.结合公司发展战略,协助编制审计部年度审计工作计划,并与审计委员进行沟通 2.完善公司内部审计管理制度、实施细则及工作规范 3.实施公司及下属单位内部控制审计、管理审计、资金运营审计、经济责任审计等各类审计项目,负责项目全流程管理,确保各项审计工作成果符合审计质量要求 4.针对发现的问题,提出整改建议或审计意见,并根据审计项目跟踪机制,采取措施落实审计问题的整改,强化审计结果应用 5.协调配合上级单位对公司开展的审计监督工作 6.能够很好完成领导交办的其他工作
1.结合公司发展战略,协助编制审计部年度审计工作计划,并与审计委员进行沟通 2.完善公司内部审计管理制度、实施细则及工作规范 3.实施公司及下属单位内部控制审计、管理审计、资金运营审计、经济责任审计等各类审计项目,负责项目全流程管理,确保各项审计工作成果符合审计质量要求 4.针对发现的问题,提出整改建议或审计意见,并根据审计项目跟踪机制,采取措施落实审计问题的整改,强化审计结果应用 5.协调配合上级单位对公司开展的审计监督工作 6.能够很好完成领导交办的其他工作
1.具有良好的职业道德与敬业精神,原则性强,客观公正,有较强的沟通能力 2.熟悉内部控制、财务管理、风险管理、公司治理等相关知识 3.具有较强的文字撰写能力、良好的沟通协调及管理能力、团队合作精神 4.具有3年以上政府审计机构、国企及上市公司工作经历,有独立带队经验,具有制造业研产销审计工作经验优先 5.持有中级会计/CPA/CIA/注册造价师等优先
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